• Przejdź do głównej nawigacji
  • Przejdź do treści
TAXGURU

TAXGURU

Szkolenia podatkowe online

  • Sklep
  • Newsletter
  • O nas
  • Pomoc
  • Kontakt
  • Moje konto
KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online 2025)

KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online 2025)

475,00 zł + VAT / 1 rok

  • Opis
  • Opinie (0)

Opis

Każde nasze szkolenie online nagrywamy, więc jeżeli nie możesz wziąć w nim udziału na żywo – nic straconego. Nagranie możesz odtwarzać dowolną ilość razy, w dowolnym momencie, tak długo, jak długo aktywny jest Twój abonament (przez 6 miesięcy).

UWAGA!

Możesz nabyć to szkolenie jako:

  • samodzielny produkt,
  • element pakietu KSeF,
  • element pakietu TAXGURU.

Pakiet KSeF to seria unikatowych szkoleń, wydarzeń online oraz materiałów, dzięki którym przygotujesz się do bezpiecznego i rozważnego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (więcej dowiesz się tutaj).

Pakiet TAXGURU to nasz najbogatszy pakiet. Zawiera wszystkie szkolenia znajdujące się na platformie TAXGURU – również te wchodzące w skład pakietu KSeF (więcej dowiesz się tutaj).


Program szkolenia:

  1. Zmiany dotyczące KSeF:
    1. podstawy prawne wprowadzenia KSeF,
    2. istotne terminy związane z wprowadzeniem obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych: luty, kwiecień 2026 oraz styczeń 2027 r.,
    3. faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
    4. sposoby przesyłania faktur do KSeF,
    5. obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
    6. obowiązek posługiwania się NIP,
    7. przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
    8. sposób udostępniania faktur w transakcjach krajowych,
    9. możliwość wystawiania faktur w KSeF,
    10. dodatkowe oznaczanie faktur udostępnianych lub używanych poza KSeF,
    11. KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
    12. Faktury offline wystawiane w okresie awarii i niedostępności KSeF:
      1. komunikaty o awarii a postać faktury,
      2. przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
      3. postać faktury w okresie niedostępności KSeF i
      4. sposób przesyłania faktur przy niedostępności KSeF,
    13. możliwość wystawiania faktur w trybie offline 24,
    14. termin na przesłanie faktury w trybach offline i offline24,
    15. dodatkowe oznaczanie faktur wystawianych w trybach offline i offline24 – certyfikat,
    16. sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF – odroczenie terminów,
    17. nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP.
  2. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
    1. data wystawienia faktury przesyłanej do KSeF,
    2. data wystawienia faktury nieprzesyłanej do KSeF,
    3. wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
    4. wystawianie faktur w okresie przejściowym w lutym i kwietniu 2026 r.
    5. brak obowiązku przesyłania faktur do KSeF dla określonych czynności oraz szczególnego rodzaju podatników (mikroprzedsiębiorcy),
    6. faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
    7. KSeF a faktury wystawiane przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym paragony z NIP,
    8. nowa struktura faktury FA(3) i jej wpływ na wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF przez JST,
    9. załączniki do faktur w KSeF – istotne zmiany dotyczące możliwości przesyłania załączników do KSeF, załączniki w PEF, dodatkowe informacje na fakturach,
    10. wystawianie a przesyłanie duplikatów faktur,
    11. likwidacja not korygujących i ich podatkowe konsekwencje,
    12. czy błędy formalne na fakturach będą wymagały wystawienia faktury korygującej?
    13. anulowanie faktur od momentu funkcjonowania obowiązkowego KSeF,
    14. data otrzymania faktury wystawionej w trybie offline i offline24,
    15. data otrzymania faktury wystawionej w KSeF,
    16. data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF,
    17. termin odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF, w trybach offline i w KSeF,
    18. odliczanie VAT z paragonów z NIP.
  3. Uwierzytelnienia i uprawnienia do korzystania z KSeF:
    1. rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
    2. nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
    3. składanie zawiadomień ZAW-FA,
    4. kto składa ZAW-FA i kto ma zostać w nim wskazany,
    5. identyfikacja oddziału lub jednostki organizacyjnej podatnika,
    6. czy istnieje konieczność ponownego złożenia NIP-2,
    7. sposoby postępowania z uprawnieniami w jednostce o złożonej strukturze organizacyjnej,
    8. uwierzytelnianie się przy zastosowaniu certyfikatu KSeF,
    9. pobór certyfikatów i ich ograniczony czasowo zakres ważności,
    10. otrzymywanie faktur przez pracowników – optymalny sposób postępowania,
    11. dostęp do faktury ustrukturyzowanej dla podmiotów nieposiadających NIP.
  4. Faktury korygujące od lutego 2026 r.:
    1. możliwość anulowania faktur wystawianych w okresie obowiązkowego KSeF,
    2. rozliczanie faktur korygujących sprzedaż „in plus” oraz „in minus” wystawionych w KSeF i poza KSeF,
    3. rozliczanie faktur korygujących sprzedaż „in minus” wystawionych dla konsumentów – optymalny sposób postępowania,
    4. dokumentacja potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej,
    5. brak dokumentacji a możliwość obniżenia podstawy opodatkowania,
    6. wystawianie faktur korygujących do faktur wystawionych w KSeF,
    7. wystawianie faktur korygujących do faktur wystawionych poza KSeF,
    8. wystawianie faktur korygujących faktury wystawione w okresie awarii i niedostępności KSeF,
    9. korygowanie faktur uproszczonych (paragonów z NIP),
    10. sposób korygowania faktur zawierających błędne dane nabywcy wystawionych w KSeF i poza tym systemem,
    11. rozliczanie faktur korygujących nabycia „in plus” i „in minus” wystawionych w KSeF i poza KSeF,
    12. wystawianie faktur korygujących w okresie przejściowym – styczeń-luty oraz marzec-kwiecień 2026 r.

Autor szkolenia:

Wojciech Zajączkowski: ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), wieloletni praktyk w aparacie skarbowym, jeden z najbardziej doświadczonych wykładowców.

Dlaczego warto wybrać TAXGURU?

Stawiamy na jakość, a nie na ilość. Jesteśmy zawodowcami, współpracujemy z zawodowcami i szkolimy zawodowców. Z naszych usług korzystają liderzy branż. Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Merytoryczne treści: Nasze szkolenia dotyczą tych tematów, w których się specjalizujemy i na których naprawdę się znamy. Nie jesteśmy trenerami od wszystkiego i od niczego

Zaufanie: Szanujemy Twój czas i dlatego skupiamy się na konkretach. Nie ukrywamy wiedzy tylko po to, by później wciskać usługi doradcze, których nie potrzebujesz

Atmosfera: Niektórzy sądzą, że budując dystans i tworząc sztywną atmosferę, owianą aurą niedostępności, zyskują +1 do fajności. To nie my

Lekkość: Nawet o sprawach bardzo skomplikowanych mówimy w sposób prosty. Pilnujemy, aby przekazywana przez nas wiedza była zrozumiała i łatwo przyswajalna

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

TAXGURU

  • Sklep
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • O nas
  • Newsletter
  • Pomoc
  • Kontakt